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2016年财政局部门预算信息公开
雅江县政府门户网站 www.gzyj.gov.cn 2016-12-03 10:22   来源:查看原文
    表1
收支预算总表
单位名称:雅江县波斯河乡人民政府     单位:元
收 入   支 出  
项 目 2016年预算数 项 目 2016年预算数
一、当年财政拨款收入 2,861,659 一、人员支出 1,893,910
二、行政单位教育收费收入   二、日常公用支出 315,861
三、事业收入   三、对个人和家庭的补助支出 642,749
四、事业单位经营收入   四、专项支出 10,000
五、转移性收入   五、转移性支出  
上级补助收入   上缴上级支出  
附属单位上缴收入   对附属单位补助支出  
从其他部门取得的收入      
从不同级政府取得的收入      
六、其他收入 420    
本 年 收 入 合 计   本 年 支 出 合 计 2,862,520
七、用事业基金弥补收支差额   六、事业单位结余分配  
八、上年结转 441 其中:转入事业基金  
其中:事业单位经营亏损   七、结转下年  
    其中:事业单位经营亏损  
       
收 入 总 计 2,862,520 支 出 总 计 2,862,520
                             
财政拨款支出预算表
单位名称:                 单位:元    
项 目       总计 县级当年财政拨款安排                  
科目编码     科目名称 合计 一般公共预算拨款     政府性基金安排     国有资本经营预算安排    
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
      合计 5,014,853 5,014,853 5,273,704 3,874,307 1,399,397            
201 06 01 行政运行(财政) 2,398,803 2,398,803 2,398,803 2,398,803              
201 06 04 预算改革业务 46,779 46,779 46,779   46,779            
201 06 05 财政国库业务 123,838 123,838 123,838   123,838            
201 06 07 信息化建设(财政) 37,981 37,981 37,981   37,981            
201 06 08 财政委托业务支出 905,222 905,222 905,222   905,222            
201 06 50 事业运行(财政) 287,337 287,337 287,337 287,337              
201 06 99 其他财政事务支出 285,577 285,577 285,577   285,577            
208 03 04 财政对工伤保险基金的补助 2,854 2,854 2,854 2,854              
208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 389,151 389,151 389,151 389,151              
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 425,568 425,568 425,568 425,568              
208 99 01 其他社会保障和就业支出 5,351 5,351 5,351 5,351              
210 05 01 行政单位医疗 106,392 106,392 106,392 106,392              
210 05 03 公务员医疗补助     38,095 38,095              
210 05 99 其他医疗保障支出     20,000 20,000              
221 02 01 住房公积金     200,756 200,756              
                        表2-1
人员支出财政拨款预算表
单位名称:                   单位:元
项 目       合计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出
科目编码     科目名称
      合计 2,323,304 520,656 946,848 226,234 578,260     51,306  
201 06 01 行政运行(财政) 1,477,522 434,808 846,480 196,234          
201 06 50 事业运行(财政) 267,522 85,848 100,368 30,000       51,306  
208 03 04 财政对工伤保险基金的补助 2,854       2,854        
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 425,568       425,568        
208 99 01 其他社会保障和就业支出 5,351       5,351        
210 05 01 行政单位医疗 106,392       106,392        
210 05 03 公务员医疗补助 38,095       38,095        
                         
                         
                         
                         
                         
                                            表2-2
日常公用支出财政拨款预算表
单位名称:                                       单位:元
项 目       合计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 维修(护)费用 租赁费 会议费 培训费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 其他商品和服务支出
科目编码     科目名称
      合计 80080.00 27600.00       920.00 4700.00 4390.00   33870.00       3200.00         5400.00
201 06 01 行政运行(财政) 68800.00 24,000       800 4,160 4,000   27,840       3,200         4,800
201 06 50 事业运行(财政) 11280.00 3,600       120 540 390   6,030                 600
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                  表2-3
对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
单位名称:                             单位:元
项 目       合计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助
科目编码     科目名称
      合计 624,684   384,861     5,157   20,000           13,910
201 06 01 行政运行(财政) 14,837         5,157               9,680
201 06 50 事业运行(财政) 1,815                         1,815
208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 387,276   384,861                     2,415
210 05 99 其他医疗保障支出 20,000             20,000            
221 02 01 住房公积金 200,756                   200,756      
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
          表2-4
专项支出财政拨款预算表
单位名称:雅江县市政管理局   单位:元
项 目         金额
科目编码     单位代码 单位名称 (科目、项目)
        合计 1,399,397
        财政改革资金 235,577
201 06 99 127101 其他商品和服务支出 235,577
        大宗应刷费 30,000
201 06 99 127101 办公费 30,000
        购票据款 20,000
201 06 99 127101 办公费 20,000
        国库网络维护费 60,000
201 06 05 127101 其他商品和服务支出 60,000
        国库业务手续费 63,838
201 06 05 127101 其他商品和服务支出 63,838
        局网维护费 22,981
201 06 07 127101 其他商品和服务支出 22,981
        投资评审中介经费 905,222
201 06 08 127101 其他商品和服务支出 905,222
        预算改革资金 46,779
201 06 04 127101 其他商品和服务支出 46,779
        预算网络维护费 15,000
201 06 07 127101 其他商品和服务支出 15,000
              表3
“三公”经费财政拨款预算表
单位名称:             单位:元
单位编码 单位名称 当年财政拨款预算安排          
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
127101 雅江县财政局 41920.00   32320.00   32,320 9,600


  财政局2016年财政局预算公开说明

  我单位的职责是,贯彻执行国家财政,税收,国有资产,财务会计法律法规级有关方针政策,拟定和执行县与企业的分配政策。

  我单位的内设机构:办公室,预算股,综合股负责全县罚没等收支一条线管理;企业股,农业股,社保股,会计股,教科文股,政法股,经建股,税政股,投资管理股,国库集中支付中心,信息中心,投资评审中心。机关行政编制15人,工勤人员编制2人,财政信息中心3人,财政评审中心5人,退休人员6人。

  2016年预算情况:预算数3942988元,其中:工资福利支出2323304元,商品和服务支出884444元,个人和家庭的补助支出626559元;项目支出1399397元。

  2016年三公经费:41920元,较2015年增6720元,上升16.03%。其中:公务用车维护费32320元,较2015年持平;招待费9600元,较2015年上升16.03%主要原因是人员增加。无出国费。
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